Uchwała Nr XXIV/120/05

UCHWAŁA NR XXIV/120/05 

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2005 r.  

 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 4.608.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 4.608.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 4.  1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. 2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązń w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 300.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 4.200 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 19.570 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 7.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;  

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

4) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów);

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Dział

Roz-

dział

§

Nazwa działu, rozdziału

Plan na          2006 rok

1

2

3

4

5

020

 

 

Leśnictwo 

1.045

 

02001

 

Gospodarka leśna

1.045

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz  innych umów o podobnym charakterze

1.045

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

254.608

 

40002

 

Dostarczenie wody

254.608

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

101

 

 

0830

Wpływy z usług

254.000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

507

600

 

 

Transport i łączność

335.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

335.000

 

 

6269

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

25.000

 

 

6298

Środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów  ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 

 

310.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

13.022

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13.022

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

13.022

750

 

 

Administracja publiczna

47.045

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

46.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46.000

 

75023

 

Urzędy gmin

1.045

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.045

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

804

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

804

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

804

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23.000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

23.000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

23.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

771.021

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

15.300

 

 

0350

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

15.000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych.

231.407

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

229.000

 

 

0320

Podatek rolny

15

 

 

0330

Podatek leśny

1.092

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

1.000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

242.706

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

80.000

 

 

0320

Podatek rolny

94.661

 

 

0330

Podatek leśny

23.145

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

8.000

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

4.000

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

200

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

200

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.000

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30.000

 

 

0910

Odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

34.890

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15.220

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

19.570

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

100

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

246.718

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

244.718

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.000

758

 

 

Różne rozliczenia

2.504.817

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.473.523

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.473.523

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

988.441

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

988.441

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

710

 

 

0920

Pozostałe odsetki

710

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

42.143

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

42.143

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

852

 

 

Pomoc społeczna

469.800

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

299.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

299.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.000

 

85214

 

Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

82.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

21.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)

 

61.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

41.800

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

800

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)

41.000

 

85295

 

Pozostała działalność

43.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  gmin(związków gmin)

43.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

86.000

 

85401

 

Świetlice szkolne

86.000

 

 

0830

Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy

86.000

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

101.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100.000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

20.000

 

 

6298

Środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów  ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

80.000

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1.000

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

1.000

 

 

 

Ogółem:

4.608.162

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Dział

Roz-

dział

§

Treść

Plan na            2006 rok

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

16.100

 

01022

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

 

 

 

9.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.600

 

01030

 

Izby rolnicze

2.000

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

2.000

 

01095

 

Pozostała działalność

4.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

 

197.220

 

40002

 

Dostarczenie wody

197.220

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47.650

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.500

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.240

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

 

 

4260

Zakup energii i wody

55.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.230

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

25.000

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

15.000

600

 

 

Transport i łączność

600.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

600.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

 

310.000

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

 

260.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

11.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami nieruchomościami

11.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

710

 

 

Działalność usługowa

2.000

 

71035

 

Cmentarze

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

750

 

 

Administracja publiczna

591.029

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

46.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.200

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.750

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.300

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.106

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

744

 

75022

 

Rady gmin

33.200

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30.900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

75023

 

Urzędy gmin

497.529

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

294.700

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

55.500

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.650

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.000

 

 

4260

Zakup energii

8.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

6.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

12.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10.179

 

75075

 

Promocja gminy

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

75095

 

Pozostała działalność

4.300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.300

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

 

804

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa

 

804

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

120

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

17

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

667

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

119.970

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

119.970

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.870

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.290

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

860

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12.360

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

 

 

4260

Zakup energii

800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.490

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

9.550

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

9.550

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

9.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

550

758

 

 

Różne rozliczenia

40.000

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

30.000

 

 

4810

Rezerwy

30.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.903.612

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.186.600

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

 

 

163.836

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

43.200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

570.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

49.400

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

123.930

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.230

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.000

 

 

4260

Zakup energii

13.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.044

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

5.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49.960

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

90.152

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

 

 

10.500

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

4.300

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.000

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.952

 

80110

 

Gimnazja

489.590

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

24.200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

316.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67.700

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8.900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.000

 

 

4260

Zakup energii

4.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20.590

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

121.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121.000

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

9.370

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.370

 

80195

 

Pozostała działalność

6.900

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.900

851

 

 

Ochrona zdrowia

39.570

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19.570

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.600

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.200

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

470

 

85195

 

Pozostała działalność

20.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20.000

852

 

 

Pomoc społeczna

590.740

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

15.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

299.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

290.030

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

970

 

 

4120

Składka na fundusz pracy

160

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.420

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.420

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

4.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4.000

 

85214

 

Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

102.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

102.000

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

8.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

8.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

76.440

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52.250

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.320

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.120

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.350

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

 

85295

 

Pozostała działalność

86.000

 

 

3110

Świadczenia  społeczne

86.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

171.980

 

85401

 

Świetlice szkolne

171.980

 

 

3020

Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

2.500

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenie

3.000

 

 

4220

Zakup środków żywności

45.000

 

 

4260

Zakup energii

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.580

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

248.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona  wód

30.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

30.000

 

90002

 

Gospodarka odpadami

15.000

 

 

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 

 

15.000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

5.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

520

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

80

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.400

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów, dróg

198.000

 

 

4260

Zakup energii

70.000

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

8.000

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

 

80.000

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

 

40.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66.587

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

31.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

 

92116

 

Biblioteki

35.587

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.070

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.450

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.450

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.597

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.250

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

1.600

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

870

 

 

 

Ogółem:

4.608.162

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                         do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział

Roz-dział

§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Plan dochodów na 2006 r.

750

 

 

Administracja publiczna

52.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

52.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

46.000

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

6.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

804

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

804

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

804

852

 

 

Pomoc społeczna

324.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

299.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

299.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

21.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

21.000

 

 

 

Razem:

376.804

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

Wynagrodzenia

Poch. od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki

750

 

 

Administracja publiczna

22.950

4.900

18.150

 

46.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22.950

4.900

18.150

 

46.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.200

 

 

 

21.200

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.750

 

 

 

1.750

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4.300

 

 

4.300

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

600

 

 

600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

12.106

 

12.106

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

4.000

 

4.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

1.300

 

1.300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

744

 

744

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

667

137

 

 

804

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

667

137

 

 

804

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

120

 

 

120

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

17

 

 

17

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

667

 

 

 

667

852

 

 

Pomoc społeczna

5.420

5.130

313.450

 

324.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

290.030

 

290.030

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

290.030

 

290.030

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

970

 

 

970

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

160

 

 

160

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.420

 

 

 

5.420

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

2.420

 

2.420

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

4.000

 

 

4.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

4.000

 

 

4.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

   21.000

 

21.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

21.000

 

21.000

 

 

 

Razem

29.037

10.167

331.600

 

370.804

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody – ogółem

w tym:

163.642

1.       

nadwyżka z lat ubiegłych § 957

163.642

2.       

wolne środki

-

3.       

kredyty długoterminowe

-

4.       

pożyczki

-

5.       

spłaty pożyczek udzielonych

-

6.       

przychody z prywatyzacji majątku gminy

-

7.       

sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

-

II.

Rozchody – ogółem

w tym:

-

1.       

spłaty kredytów długoterminowych

-

2.       

spłaty pożyczek długoterminowych

-

3.       

pożyczki udzielone

-

4.       

wykup papierów wartościowych

-

 

Informacje uzupełniające:

 

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

-         kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................-................................... - zł.

-         nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................-................................... - zł.

-         wolne środki ............................................................................... -................................... -zł.

-         przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....................-.................................... -zł.

-         przychody z prywatyzacji majątku..............................................-....................................- zł.                               

 

II Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

-         spłata kredytów i pożyczek ........................................................-.................................... -zł.

-         pożyczki udzielone ....................................................................-..................................... -zł.

-         wykup papierów wartościowych ...............................................-....................................  -zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Alin Kołakowski


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp./ zako.

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym

Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł

w tym:

Środki własne budżetowe

Środki z własnych funduszów celowych

Wpłaty ludności

Środki z budżetu państwa

Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych

Kredyty i pożyczki

Inne środki (partycypacja innych jednostek)

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.   

11.   

12.   

13.   

1. Rozbudowa sali gimnastycznej o widownię i pomieszczenia edukacyjne przy Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

2005/ 2006

686.000

11.529

-

70.000

70.000

-

-

-

-

-

-

2. Budowa drogi gminnej Kossaki Borowe Nr 151/2

2004/ 2006

402.200

2.200

-

400.000

90.000

-

-

310.000

-

-

-

3. Przebudowa drogi Kołaki Stacja – Cholewy Kołomyja – Wiśniówek droga krajowa Nr 8

2004/ 2006

700.000

7.259

-

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

4. Budowa drogi gminnej Zanie Leśnica – Podłatki Małe

2006

400.000

-

-

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

5. Rekultywacja drogi gminnej Łętowo

2006

52.500

2.500

-

50.000

25.000

-

-

25.000

-

-

-

6. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Kołakach Kościelnych

2006

30.000

-

-

30.000

30.000

-

-

-

-

-

-

7. Budowa oczyszczalni i kanalizacji we wsi Kołaki Kościelne.

2006/

2008

30.000

-

-

30.000

30.000

-

-

-

-

-

-

8. Budowa garaży strażackich OSP w Szczodruchach

2006

50.000

-

-

50.000

27.000

-

23.000

-

-

-

-

9.  Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych

2006

500.000

-

-

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

10. Reelektryfikacja  oświetlenia ulicznego

 

 

2006

120.000

 

 

 

-

 

 

 

-

120.000

20.000

 

 

 

-

20.000

80.000

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Ogółem:

 

2.970.700

23.488

X

890.000

432.000

X

43.000

415.000

X

X

X

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok

Przychody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2006 rok

 

 

 

Stan środków na początku roku

100

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.200

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4.200

 

 

0580

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

4.000

 

 

0920

Pozostałe odsetki

200

 

 

 

Ogółem

4.300

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2006 rok

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.200

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.200

 

 

 

Ogółem

4.200

 

 

 

Stan środków na koniec roku 

100

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                         do Uchwały Nr XXIV/120/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2006

0

1.

Emisja papierów wartościowych

0

2.

Zaciągnięte kredyty

0

3.

Zaciągnięte pożyczki

0

4.

Przyjęte depozyty

0

 

w tym: depozyty zbywalne

0

5.

Zobowiązania wymagalne:

0

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

0

 

b/ jednostek budżetowych

0

 

w tym z tytułu:

-         dostawy towarów i usług

-         składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 

0

0

 

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

II

Planowane zwiększenie długu w 2006 r.

0

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowe.

0

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

0

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.

0

 

a/ jednostek budżetowych

0

 

b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

 

Wartość długu ogółem (I+II)

0

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

0

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

0

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

0

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

0

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

0

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I+II+III

0

V

Planowane dochody na 2006 r.

4.608.162

 

% (IV:V)

X

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

                                                                            

                                

      

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kulesza

Wprowadzający: Adam Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2006-04-21

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-04-21