XV/75/08 z 23.06.2008r

UCHWAŁA NR XV/75/08  

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 23 czerwca  2008 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu bankowego i dokonania zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 i z 2007 r. Nr 48, poz.327,  Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218)  oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587,  Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 398.795zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

2.          2.  Przewiduje się spłatę kredytu w  latach 2009 -2010  z dochodów budżetu gminy.

3.          3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z bankiem.

4.          4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco.

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 398.795 zł  -zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.  Załącznik  Nr 3 do uchwały Nr XIII/70/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne  z dnia 22 kwietnia 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.  Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

        1)   dochody ogółem: 7.072.988 zł,

        2)   wydatki ogółem:  7.228.566 zł,

        3) deficyt budżetowy w kwocie 155.578 zł  pokryty kredytem bankowym długoterminowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr  XV/75/08  

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia  23 czerwca 2008 r.

                                                                                                                 Załącznik     Wydatki -  zwiększenie

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Kwota

Aktualna kwota wydatków po zmianach:

Dział

w tym rozdział

w tym §

600

60016

6059

398.795

1.882.795

1.831.795

659.795

Razem:

 

 

398.795

 X

X

X

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

                                                                                        

 

 

 


ZałącznikNr 2

do uchwały Nr XV/75/08         

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 23 czerwca 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp./ zako.

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym

Środki wynikające z planów na 2008r. ogółem w zł

w tym:

Środki własne budżetowe

Środki z własnych funduszów celowych

Wpłaty ludności

Środki z EFRR

Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych

Kredyty i pożyczki

Inne środki (partycypacja innych jednostek)

1.                                                                

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.   

11.   

12.   

13.   

1. Rekultywacja drogi gminnej we wsi Kossaki Borowe

 

2008

60.000

 

 

60.000

25.000

 

 

 

35.000

 

 

2.Przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce –Cholewy Kołomyja.

2004

2008

1.547.552

47.580

 

1.499.972

480.795

 

 

869.177

 

 

150.000

3.Budowa wysypiska śmieci w Czerwonym Borze- udział w Zambrowskim Związku Gmin

2005

2008

41.361

24.219

-

17.142

17.142

 

 

 

 

 

 

4.Nabycie nieruchomości położonej we wsi Kołaki Kościelne- działka Nr 18/1- parking przy cmentarzu

 

 

 

 

2008

14.000

 

 

14.000

14.000

 

 

 

 

 

 

5.Budowa parkingu w Kołakach Kościelnych przy ulicy Kościelnej

2007

2008

114.640

14.640

 

100.000

30.000

 

 

     70.000

 

 

 

6. Budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki, Kołaki Czachy

2008

69.000

 

 

69.000

19.000

 

 

 

 

 

50.000

7.Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

 

 

2008

30.000

 

 

30.000

30.000

 

 

 

 

 

 

8.Zakup działki Nr152/6  przy ulicy Wyszyńskiego i jej utwardzenie

 

 

 

2008

30.000

 

 

30.000

    30.000

 

 

 

 

 

 

9. Zakup monitora dla Szpitala w Zambrowie

2008

7.000

 

 

7.000

7.000

 

 

 

 

 

 

10.Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek

2008

20.000

 

 

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

1.933.553

 86.439

 

1.847.114

672.937

 

 

939.177

35.000

 

200.000

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XV/75/08   

Rady Gminy Kołaki  Kościelne

z dnia 23 czerwca 2008 r.

                                                                                                                                                                             Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

                 

      L.p.

                                                                                                                                                                          

                                                               Wyszczególnienie

           Kwota długu na dzień 31.12.2007

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                  Prognoza

                  2008

                  2009

                  2010

                  2011

                  2012

                  2013

                  2014

1

2

                        3

                           4

                           5

                           6

                           7

                           8

                           9

                        10

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)

        243.217

       642.012  

          398.795

      199.397

                           0

                           0

                           0

                           0

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

        243.217

          243.217

          398.795

          199.397

                           0

                           0

                           0

                           0

1.1.1

pożyczek

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.1.2

kredytów

        243.217

          243.217

       398.795

          199.397

                           0

                           0

                           0

                           0

1.1.3

obligacji

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

                        0

          398.795

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.2.1

pożyczki

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.2.2

kredyty (w 2008 r.)

                        0

          398.795

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.2.3

kredyty (w 2009 r.)

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

 

EBOiR

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.2.3

obligacje

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

                        0

                               

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

1.3.2

Planowane zobowiązania

                        0

                

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

                        0

          275.917

          233.398

          216.397

                           0

                           0

                           0

                           0

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

                        0

          243.217

          199.398

      199.397

                           0

                           0

                           0

                           0

2.1.1

kredytów i pożyczek

                        0

          243.217

          199.398

          199.397

                           0

                           0

                           0

                           0

2.1.2

kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2008 r.)

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

 

kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r.)

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

2.1.3

wykup papierów wartościowych

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

2.1.4

udzielonych poręczeń

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

                        0

                           0

                               

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

                        0

         32.700

             34.000

             17.000

                           0

                           0

                           0

                           0

3

Prognozowane dochody  budżetowe

                        0

      7.072.988

      7.199.784

      7.527.103

      7.746.591

      8.133.921

      8.540.617

      8.967.647

3.1

dochody bieżące

                        0

    5.843. 988

      5.909.334

      6.172.129

      6.323.869

      6.640.062

      6.972.066

      7.320.669

3.2

dochody majątkowe

                        0

      1.229.000

      1.290.450

      1.354.974

      1.422.722

      1.493.859

      1.568.551

      1.646.978

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

                        0

      7.228.566

      7.000.386

      7.327.706

      7.696.591

      8.083.921

      8.490.617

      8.917.647

4.1

wydatki bieżące

                        0

      5.708.924

      5.405.436

      5.654.706

      5.936.591

      6.233.921

      6.548.617

      6.878.647

4.2

wydatki majątkowe

                        0

      1.519.642

      1.594.950

      1.673.000

      1.760.000

      1.850.000

      1.942.000

      2.039.000

5.

Prognozowany wynik finansowy

                        0

        -155.578

          199.398

          199.397

             50.000

             50.000

             50.000

              50.000

6.

Relacje do dochodów (w %)

                        0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

                           0

6.1

długu (art. 170 ust. 1)   (1:3)

                 0,00

                   5,64

                   2,77

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                    0,00

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)  (1-1,3):3

                 0,00

                   5,64

                   2,77

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                    0,00

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)   (2:3)

                 0,00

                   3,90

                   3,24

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                    0,00

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)

(2.1+2.3):3

                 0,00

                   3,90

                   3,24

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                   0,00

                    0,00

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/75/08 

Rady Gminy Kołaki Kościelne

dnia 23 czerwca 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2008r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody – ogółem

w tym:

 

398.795

1.       

nadwyżka z lat ubiegłych § 957

0

2.       

wolne środki

0                                                  

3.       

kredyty długoterminowe

                                  398.795

4.       

pożyczki

0

5.       

spłaty pożyczek udzielonych

0

6.       

przychody z prywatyzacji majątku gminy

0

7.       

sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

0

II.

Rozchody – ogółem

w tym:

243.217

1.       

spłaty kredytów długoterminowych § 992

                                  243.217

2.       

spłaty pożyczek długoterminowych

0

3.       

pożyczki udzielone

0

4.       

wykup papierów wartościowych

0

 

Informacje uzupełniające:

 

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

-    kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................-.............     .......155.578.zł.                          

-         nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................-...................................0 zł.

-         Wolne środki                                                                                                                       0zł

-         przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....................-..................................0 zł.

-         przychody z prywatyzacji majątku..............................................-...................................0 zł.                               

 

II Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

-         spłata kredytów i pożyczek ........................................................ ………………………0 zł.

-         pożyczki udzielone ....................................................................-....................................0 zł.

-         wykup papierów wartościowych ...............................................-....................................0 zł.

 

 

                       Przewodniczący Rady

                    Ryszard Albin Kołakowski

 

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/75/08

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 23 czerwca 2008 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 1 ( wydatki - zwiększenie)

Załącznik      W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego na „Przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja’’ zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 6059– o kwotę 398.795 zł jako uzupełnienie udziału środków własnych przy realizacji tej inwestycji.

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2008-09-22

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2008-09-22